Site icon Pomoc serwisu ifirma.pl

Korygowanie sprzedaży w ramach procedury OSS

Do wystawionych w serwisie dokumentów sprzedaży w ramach procedury OSS Użytkownik może wystawić korektę.

W celu wystawienia korekty należy ustawić bieżący miesiąc księgowy a następnie odnaleźć dokument pierwotny w zakładce Sprzedaż ➡ Faktury ➡ Lista faktur, a w przypadku Użytkownika korzystającego ze zwolnienia z VAT, w zakładce Sprzedaż ➡ Rachunki ➡ Lista rachunków i faktur.

Przykładowo – jeśli korekta do faktury OSS ma być wystawiona w sierpniu, do faktury pierwotnej z lipca, w celu wystawienia korekty należy ustawić miesiąc księgowy sierpień (w lewym górnym rogu ekranu), a następnie w zakładce Sprzedaż ➡ Faktury ➡ Lista faktur wyświetlić faktury miesiąca lipca (oznaczona cyfra 7 na osi czasu).

W kolejnym kroku należy wybrać numer dokumentu, który chcemy skorygować. Na dole otwartego formularza (odpowiednio Faktury OSS lub dowodu sprzedaży OSS) znajdować się będzie opcja + wystaw korektę.


 

Sposób wystawienia korekty oraz jej ujęcia w ewidencjach podatkowych zostanie opisany odrębnie dla korekty faktury i dowodu sprzedaży.

1. Korekta faktury VAT OSS

Wybór opcji + wystaw korektę na formularzu faktury VAT OSS powoduje wyświetlenie następującego formularza korekty.


 

a. Elementy formularza korekty

Sposób uzupełnienia danych w poszczególnych polach jest następujący:

Exit mobile version